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                    公司審計處組織開展內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)知識培訓

                    作者:戴琳發(fā)布時間:2018-08-27  瀏覽:

                     8月23日上午,廣西建工集團建筑工程總承包有限公司審計處組織開展內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)知識培訓。公司財務(wù)總監(jiān)陸美豪出席并作開班講話,9位專(兼)職內(nèi)部審計人員參加培訓。

                    陸美豪在開班講話中強調(diào):一是理解內(nèi)審工作對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)、完善、監(jiān)督、落實執(zhí)行、評價及優(yōu)化的重大意義;二是內(nèi)部審計的路徑要常規(guī)審計和專項審計相結(jié)合,逐步開展任期經(jīng)濟責任審計;三是內(nèi)審工作應(yīng)重點關(guān)注重點項目、虧損項目及標桿項目,善于總結(jié)不足及亮點,為項目提質(zhì)增效做出應(yīng)有的貢獻;四是要加強內(nèi)部審計結(jié)果運用,善于發(fā)現(xiàn)制度缺陷,挖掘生產(chǎn)過程中的問題并提出解決問題的方法和措施,提高企業(yè)管理水平;五是要求審計部門采取多種形式的開展培訓工作,提高審計人員業(yè)務(wù)水平。

                    培訓集中學習了上海國家會計學院的《財務(wù)舞弊系列一:報表粉飾》課程。課程詳細講解了財務(wù)舞弊報表粉飾知識,重點講解收入、費用、資產(chǎn)、負債、現(xiàn)金流等五大報表要素的陷阱。

                    通過此次培訓,公司全體專(兼)職內(nèi)部審計人員對財務(wù)舞弊手段及報表粉飾常見手法有了進一步的認識和理解,增強了從報表層面識別舞弊的理論知識,為內(nèi)審人員跳出財務(wù)從審計的角度反視報表數(shù)據(jù)提供了思路。

                    審計培訓照片.jpg

                    培訓現(xiàn)場

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